百战归来,清大EMBA再启程

公司监事财务与审计知识精要

财务管理 21
章从大

章从大 中国人民大学工商管理硕士(MBA),中国注册会计师(CPA),注册税务师(CPT)


邀请老师:13439064501 陈助理
主讲课程:《企业税务稽查与税务风险管控技巧》、《纳税筹划十八法与税务风险防范、化解与控制》、《非财务经理的财务管理》、《应收账款回收与客户信用管理》、《内部控制与风险管理》、《全面预算管理》、《全面成本管理》、《内部审计实务与实操》

课程背景

公司监事主要通过对企业财务的监督达成自身的工作目标,因此从公司监事所需要的专业知识与职业技能分析,具备基本的财务与审计知识是必不可少的。本课程正是为解决监事的财务与审计知识模块的缺陷而精心设计。

课程收益

通过培训使公司监事能够全面理解报表的阅读与分析方法,从而从财务的角度发现管理存在的漏洞以及潜在的问题。通过掌握必备的审计知识,能够确保监事从宏观层面把握公司经营管理中可能存在问题与风险的主要领域,从而确保自身工作有的放矢。具体培训收益可以概括为以下几点:

一、透彻掌握三大财务报表,读懂财务报告
二、通晓公司财务造假的一般手法

三、掌握必备的审计知识,有效发现问题

四、学会用专业的财务与审计语言,与财务人员、审计人员建立有效沟通

课程大纲

一、资产负债表的阅读

(一)从资产负债表看财务实力

(二)从资产负债表看财务结构

(三)从资产负债表看偿债能力

(四)从资产负债表看营运能力

二、利润表的阅读

(一)从利润表看经营实力

(二)从利润表看经营成长性

(三)从利润表看盈利能力

(四)从利润表看经营结构

三、现金流量表的阅读

(一)现金流量表主表分析

(二)现金流量表附表分析

四、税收对利润及现金流量的影响

五、财务造假手法揭秘

六、审计重要性与审计重点的确定方法

七、符合性测试与实质性测试的实施

八、审计报告的阅读方法与阅读重点

九、与公司财务人员、审计人员(含内部审计人员与注册会计师)的沟通


客服微信

返回
顶部