内部审计与舞弊风险控制
课程背景内部审计是现代公司治理的一部分,并且内部审计与公司治理之间存在互动关系。内部审计既是公司治理的一部分,同时又是评价治理有效性
课程背景内部审计是现代公司治理的一部分,并且内部审计与公司治理之间存在互动关系。内部审计既是公司治理的一部分,同时又是评价治理有效性
王文静原西门子财务总监,联通财务总监,王老师曾担任某四大会计师事务所审计经理,某世界500强公司德国总部派驻新加坡的亚太区内部审计师,某大型央企集团总部财务经理、子公司审计部负责人等职务。
很多内审人员在开展审计工作时都会遇到各种各样的难题,其中最困扰大家的一个问题可能就是,明明我工作很努力却发现不了有价值的问题?明明我发现了一个问题,却没有发掘出问题背后的重大风险?同时,很多内审人员都不是审计出身,来自于各个不同的专业,大家往往对审计工作具体如何开展缺乏思路,再加上缺乏系统性的业务审计思维,导致内部审计工作效果不明显,甚至出现审计失败的风险。
如何更快地适应内部审计工作外部环境的变化,更迅速、更准确地采集、存贮、分析、处理大数据,积极探索和创新大数据时代内部审计的新方式方法,以便从容应对海量数据、无形信息给内部审计人员带来的巨大挑战,是内部审计人员急需解决的大难题。
王悦老师 审计、风控、财务专家曾任:普华永道会计师事务所(全球四大所之一) 审计经理曾任:中国北方工业公司(中国最大的军贸企业)审计经理曾任:中国旭阳集团(世界最大独立焦化企业,港股上市)审计总经理曾任:华夏幸福股份有限公司(A股上市公司)风控总监曾任:惠通嘉华投资公司(中国最大的豪车经销商集团)财务总监北京、上海、厦门国家会
孙 犁曾任海尔某本部财务总监,实战培训师。借鉴海尔管理经验,创建提升企业制造竞争力管理咨询模式,国内多家企业管理咨询公司高级培训师、咨询师。工作经历:5年海尔药业财务部长:负责海尔生物事业发展部财务